Hauptamt
Haushaltsdiagramm
4.509.740,71 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
4.509.740,71 €
53,29%
2.599.339,30 €
Personalwesen
Personalwesen
2.599.339,30 €
30,71%
470.790,13 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
470.790,13 €
5,56%
343.175,66 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
343.175,66 €
4,06%
341.079,88 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
341.079,88 €
4,03%
198.867,98 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
198.867,98 €
2,35%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -21.860,31 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -3,90 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.764,58 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -271.409,63 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -321.038,42 € |
12: Personalaufwendungen | 4.263.208,28 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.477.347,07 € |
15: Abschreibungen | 173.908,67 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 25.406,24 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 523.123,40 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.462.993,66 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 8.141.955,24 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 8.141.955,24 € |